| 28/03/2011 |
100 |
15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – 09.10.2011 – COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN FORMA AUTONOMA .=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 09/12/2011 |
442 |
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO FORFETTARIO COMPENSO RILEVATORI.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 30/12/2011 |
484 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO MAIL WWW.MEMOSCADENZARIO.IT - DITTA MAGGIOLI SPA –
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 03/08/2011 |
239 |
ABBONAMENTRO TRIENNALE AL NEWSLETTER QUINDICINALE “TREDUEOTTO” DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 14/12/2011 |
462 |
ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL GAL TERRE SHARDANA PER APERTURA DI UNA SEDE OPERATIVA LOCALE QUALE PUNTO DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 05/08/2011 |
242 |
ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL GAL TERRE SHARDANA PER APERTURA DI UNA SEDE OPERATIVA LOCALE QUALE PUNTO DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 14/12/2011 |
326 |
Acquisto asfalto a freddo. Affidamento incarico Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta F.lli Serra srl di Usellus.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 04/05/2011 |
107 |
Acquisto attrezzatura per pittura – Affidamento prestazione, impegno di spesa e liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 22/06/2011 |
146 |
Acquisto attrezzatura per pittura – Affidamento prestazione, impegno di spesa e liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 20/10/2011 |
260 |
Acquisto blocchetti preavviso di accertamento violazione al codice della strada – Liquidazione fattura ditta Maggioli spa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 27/12/2011 |
331 |
Acquisto buste notifiche Atti Giudiziari cartoline con codice a barre.Impegno di spesa
dalla Società MAGGIOLI S.P.A. con sede a Santarcangelo di R. in Via Del Carpino n°8 P. IVA n.02066400405.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 02/09/2011 |
212 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del
Comune – Anno 2011 liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino - Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 19/10/2011 |
248 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino. CIG Z9D01CADE8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 23/11/2011 |
273 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino. CIG Z9D01CADE8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 05/12/2011 |
298 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 Ulteriore Impegno e liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino. CIG Z9D01CADE8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 30/09/2011 |
236 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 Impegno di spesa – Ditta Casula Valentino – Villaurbana CIG Z9D01CADE8.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 04/05/2011 |
101 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 Impegno di spesa e liquidazione fatture – Ditta Casula Valentino - Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 14/07/2011 |
175 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fatture – Ditta Casula Valentino - Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 03/03/2011 |
47 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del Comune – Liquidazione fatture – Ditta Casula Valentino - Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 30/09/2011 |
232 |
Acquisto cartelli – Liquidazione Fattura della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a lott. Cualbu P. IVA n. 00130190952.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 14/12/2011 |
325 |
Acquisto cestello lavastoviglie Scuola Materna – impegno di spesa e liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 14/09/2011 |
225 |
Acquisto cestini porta carta - Impegno di spesa dalla Ditta Scalas Giacomo e Pierpaolo snc di Villaurbana P. IVA n. 00555720952.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 24/08/2011 |
201 |
Acquisto contenitori stradali per raccolta Pile Esauste - Impegno di spesa dalla Ditta A.S.A. S.r.l. Filiale di Oristano località “ex Zuccherificio” P. IVA n. 03637380274.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 26/09/2011 |
230 |
Acquisto contrassegni per sosta invalidi – Liquidazione fattura ditta Maggioli spa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 05/10/2011 |
240 |
ACQUISTO DI DUE PIANTE D’ALTO FUSTO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 28/08/2011 |
205 |
Acquisto disco per taglierina Bosch Impegno di spesa e Liquidazione fattura – Ditta Irmac di Paolo Lisci di Oristano.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 23/09/2011 |
229 |
Acquisto dissuasore sonoro - Impegno di spesa dalla Ditta Nuova Prima srl di Marrubiu P. IVA n. 02405860921.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 25/10/2011 |
263 |
Acquisto dissuasore sonoro – Liquidazione fattura della Ditta Nuova Prima srl di Marrubiu P. IVA n. 02405860921.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 25/07/2011 |
184 |
Acquisto fornitura e posa di dossi rallentatori e paletti para pedonali – Liquidazione Fattura della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a lott. Cualbu P. IVA n. 00130190952.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 05/05/2011 |
113 |
Acquisto fornitura e rifacimento segnaletica stradale - Impegno di spesa dalla Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a lott. Cualbu P. IVA n. 00130190952.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 12/12/2011 |
314 |
Acquisto gasolio per riscaldamento per la Scuola Elementare e Media – Affidamento incarico Ditta Polo Termica di Oristano Impegno di spesa CIG ZB402BB981.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 16/02/2011 |
41 |
Acquisto gasolio per riscaldamento per la Scuola Elementare e Media – Affidamento incarico Ditta Putzolu Salvatore S.a.S. di Samugheo Impegno di spesa. CIG: 1102908478
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 03/03/2011 |
44 |
Acquisto gasolio per riscaldamento per la Scuola Primaria e Secondaria – Liquidazione fattura
Ditta Putzolu Salvatore S.a.S. di Samugheo. CIG: 1102908478
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 18/01/2011 |
7 |
ACQUISTO IN LEASING DI N. FOTOCOPIATORI – LIQUIDAZIONE 12^ RATA DEL CANONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 30/05/2011 |
157 |
ACQUISTO IN LEASING DI N. FOTOCOPIATORI – LIQUIDAZIONE 13^ RATA DEL CANONE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 29/08/2011 |
264 |
ACQUISTO IN LEASING DI N. FOTOCOPIATORI – LIQUIDAZIONE 14^ RATA DEL CANONE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 07/11/2011 |
381 |
ACQUISTO IN LEASING DI N. FOTOCOPIATORI – LIQUIDAZIONE 15^ RATA DEL CANONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 19/10/2011 |
254 |
Acquisto iulitrice e tassellatore – affidamento prestazione e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 25/11/2011 |
284 |
Acquisto iulitrice e tassellatore – Liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 30/12/2011 |
346 |
Acquisto lavasciuga per pulizia palestra comunale – Affidamento incarico mediante trattativa negoziata Ditta Tecno Sarda Carrelli srl di Cagliari Impegno di spesa CIG ZC7032B22D.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 19/10/2011 |
250 |
Acquisto materiali – Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Uniedil di Simaxis.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 12/05/2011 |
119 |
Acquisto materiali – Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Uniedil di Simaxis.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 04/05/2011 |
106 |
Acquisto materiali cura verde pubblico – Affidamento prestazione, impegno di spesa e liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 25/01/2011 |
10 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici
pubblici: impianti sportivi, Scuole Medie, Elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Liquidazione
fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
75 Kb
|
| 04/05/2011 |
102 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici pubblici: impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Impegno di spesa e Liquidazione fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 24/03/2011 |
73 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici pubblici: impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Liquidazione fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 23/11/2011 |
277 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici pubblici: impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Liquidazione fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 02/09/2011 |
210 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici pubblici: impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Liquidazione fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 14/12/2011 |
324 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di: Strade interne ed esterne, impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne e Caserma Carabinieri – Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Cancedda Lucio di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 07/03/2011 |
54 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di: Strade interne ed esterne, impianti sportivi, Scuole primaria e secondaria e Caserma Carabinieri – Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Cancedda Lucio di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|