| 05/10/2011 |
240 |
ACQUISTO DI DUE PIANTE D’ALTO FUSTO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 05/08/2011 |
241 |
APPROVAZIONE BANDO RELATIVO AL PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - ANNO 2011 - LINEA D’ INTERVENTO 2 ESCLUSIVAMENTE PER LA PARTE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI, CON REDDITO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA DI POVERTA’ CALCOLATA SECONDO IL METODO ISEE, CHE NON SONO IN GRADO DI FAR FRONTE AGLI OBBLIGHI DI NATURA TRIBUTARIA .
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
114 Kb
|
| 05/10/2011 |
241 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. Interveti straordinari urgenti;
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
84 Kb
|
| 05/08/2011 |
242 |
ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL GAL TERRE SHARDANA PER APERTURA DI UNA SEDE OPERATIVA LOCALE QUALE PUNTO DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 05/10/2011 |
242 |
Acquisto materiali edili – Impegno di spesa Ditta Pisu Bruna di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 05/08/2011 |
243 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.E.M. INFORMATICA S.R.L. DI NUORO DELLA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRIVACY – LIQUIDAZIONE SALDO.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 13/10/2011 |
243 |
Acquisto specchi parabolici - Impegno di spesa dalla Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a lott. Cualbu P. IVA n. 00130190952.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
84 Kb
|
| 05/08/2011 |
244 |
LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DOMOS ANNO 2011 ALLA DITTA M.E.M. INFORMATICA S.R.L. DI NUORO.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 13/10/2011 |
244 |
Servizio di derattizzazione- Impegno di spesa dalla Ditta Nuova Prima srl di Marrubiu P. IVA n. 02405860921.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 05/08/2011 |
245 |
RIMBORSI ICI ANNUALITA’ 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 13/10/2011 |
245 |
Progetto finalizzato all’occupazione – Annualità 2011 - Acquisto DPI - Impegno di spesa e Liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 05/08/2011 |
246 |
BONUS BEBE’ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 13/10/2011 |
246 |
Piano Giovani – Annualità 2010 - Acquisto DPI - Impegno di spesa e Liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
88 Kb
|
| 05/08/2011 |
247 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO GIUGNO 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 19/10/2011 |
247 |
Progetto finalizzato all’occupazione– Annualità 2011 Liquidazione premio INAIL.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 05/08/2011 |
248 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 19/10/2011 |
248 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino. CIG Z9D01CADE8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 05/08/2011 |
249 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA –LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 19/10/2011 |
249 |
Manutenzione delle strade comunali esterne mediante l’eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili dalle pertinenze stradali banchine, cunette e scarpate sia in trincea che in rilevato per qualsiasi dimensione trasversali e comunque fino al confine delle proprietà private ed superficie pubbliche interne ed esterne abitato mediante l’eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura CIG 2598845ABA – CUP D86G11000160004.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 05/08/2011 |
250 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE “PREMIO DI LAUREA ANNO 2010” .=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 19/10/2011 |
250 |
Acquisto materiali – Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Uniedil di Simaxis.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 08/08/2011 |
251 |
RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SUPERIORI – ANNO SCOLASTICO 2010/2011 – APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 19/10/2011 |
251 |
Lavori di “RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO” . Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 1016499980. Liquidazione 1 SAL.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 19/10/2011 |
252 |
Lavori di “RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO” . Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 1016499980. Liquidazione onorari e spese D.L. al 1 SAL.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 09/08/2011 |
253 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE “VIVERE L’ESTATE” ANNO 2011 ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN VILLAURBANA .
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
94 Kb
|
| 19/10/2011 |
253 |
Acquisto pompa, idrosfera e quadretto campo sportivo – affidamento prestazione e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 09/08/2011 |
254 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 E REFERENDUM REGIONALE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011- LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 01/06/2011 AL 11/07/2011
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 19/10/2011 |
254 |
Acquisto iulitrice e tassellatore – affidamento prestazione e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 10/08/2011 |
255 |
CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 19/10/2011 |
255 |
Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione ENEL via Vitt. Emanuele – Liquidazione fattura alla Ditta SO.L.E. S.pA. Gruppo ENEL S.p.A. prestazione periodo Settembre 2011. CIG Z6A01CA9F7
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 10/08/2011 |
256 |
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CIVICA ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 1^ MENSILITA’ A N. 2 UTENTI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 19/10/2011 |
256 |
Acquisto materiali edili – Liquidazione fatture Ditta Pisu Bruna di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 10/08/2011 |
257 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PER LA 4^ MENSILITA’ A N. 13 NUCLEI FAMILIARI.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
94 Kb
|
| 19/10/2011 |
257 |
Manutenzione straordinaria cancello Caserma Carabinieri – Affidamento prestazione, impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 11/08/2011 |
258 |
PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 2° TRIMESTRE 2011 A N. 27 BENEFICIARI E I° TRIMESTRE 2011 A N. 1 BENEFICIARIO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
105 Kb
|
| 19/10/2011 |
258 |
Sostituzione porta d’ingresso Scuola Media – Affidamento prestazione, impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 11/08/2011 |
259 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUALE – DITTA METHE S.R.L. DI ORISTANO – PERIODO DAL 01/01/2011 – 31/07/2011.CIG XOAOOBAE2F
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 19/10/2011 |
259 |
Piano per gli Insediamenti produttivi – Assegnazione lotti alla ditta F.lli Atzeni Maurizio e Roberto.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 11/08/2011 |
260 |
PIANO PERSONALIZZATO AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA – IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO FATTURE II° TRIMESTRE 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
93 Kb
|
| 20/10/2011 |
260 |
Acquisto blocchetti preavviso di accertamento violazione al codice della strada – Liquidazione fattura ditta Maggioli spa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 11/08/2011 |
261 |
LL.RR. NN° 11 /85, 43/93 e 3/09 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 7 NEFROPATICI – PERIODO MARZO – LUGLIO 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 20/10/2011 |
261 |
Acquisto specchi parabolici – Liquidazione Fattura della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a lott. Cualbu P. IVA n. 00130190952.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 11/08/2011 |
262 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI ALL’OPERATORE DEL “QUI ENEL”.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
82 Kb
|
| 21/10/2011 |
262 |
POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana- Liquidazione Onorari Progettazione studio Egeria.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
93 Kb
|
| 11/08/2011 |
263 |
MODIFICA ELENCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2011-.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 25/10/2011 |
263 |
Acquisto dissuasore sonoro – Liquidazione fattura della Ditta Nuova Prima srl di Marrubiu P. IVA n. 02405860921.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 29/08/2011 |
264 |
ACQUISTO IN LEASING DI N. FOTOCOPIATORI – LIQUIDAZIONE 14^ RATA DEL CANONE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 29/08/2011 |
265 |
FORNITURA INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG XFA00BAE29
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 07/11/2011 |
265 |
Prestazione di servizio temporaneo in occasione della sagra del Pane 29 e 30 ottobre 2011- Impegno e Liquidazione missione Ag. Calzaghe Giovanni, Ag. Carta Paolo e Ag. Nicolai Pietro.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 30/08/2011 |
266 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI .=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|