| 05/09/2011 |
214 |
Acquisto piantine da destinare alle aiuole comunali –Impegno e Liquidazione fattura ditta Il Fiore di Zucca Delfina Maria Cristina
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 12/07/2011 |
215 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI ANIMAZIONE TEATRALE DI INVITO ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG XEF00BAE23
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 05/09/2011 |
215 |
Controllo semestrale estintori, impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria - Liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 12/07/2011 |
216 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PER LA 3^ MENSILITA’ A N. 25 NUCLEI FAMILIARI.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
96 Kb
|
| 12/07/2011 |
217 |
CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 05/09/2011 |
217 |
Acquisto tubo in polietilene – Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 12/07/2011 |
218 |
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CIVICA ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 3^ MENSILITA’ A N. 4 UTENTI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 05/09/2011 |
218 |
Manutenzione ordinaria ascensore Scuola Primaria di Villaurbana – Liquidazione canone manutenzione 1° Semestre 2011 ditta Pilloni Natale e Figli snc di Oristano.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 12/07/2011 |
219 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA –LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 05/09/2011 |
219 |
Liquidazione fatture TELECOM Italia per servizio in abbonamento funzionamento impianto di diffusione di bandi pubblici - Conto 5/2011
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 12/07/2011 |
220 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO MAGGIO 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 06/09/2011 |
220 |
Acquisto materiali edili – Impegno di spesa e Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 12/07/2011 |
221 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 06/09/2011 |
221 |
Nolo a caldo escavatore – Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Cossu Virgilio.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 12/07/2011 |
222 |
L.R. N° 11/85 E N. 43/93 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - NUOVO RICONOSCIMENTO.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
81 Kb
|
| 13/09/2011 |
222 |
POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana- Variazione quadro economico.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
93 Kb
|
| 12/07/2011 |
223 |
ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
87 Kb
|
| 13/09/2011 |
223 |
Lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso a Scuola Media sita in via Mannu” CUP: D85F10000030006 – CIG 0776065D15. Liquidazione Onorari professionali ing. G. Cau
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 12/07/2011 |
224 |
SERVIZIO CIVICO COMUNALE - FORNITURA DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INFORTUNI E INCONTRO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE INERENTE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE FATTURE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
87 Kb
|
| 13/09/2011 |
224 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. Interveti straordinari urgenti
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
85 Kb
|
| 12/07/2011 |
225 |
SERVIZIO CIVICO COMUNALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INFORTUNI E PER INCONTRO PRELIMINARE DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE INERENTE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – CIG X6C00BAE20
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
89 Kb
|
| 14/09/2011 |
225 |
Acquisto cestini porta carta - Impegno di spesa dalla Ditta Scalas Giacomo e Pierpaolo snc di Villaurbana P. IVA n. 00555720952.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 12/07/2011 |
226 |
L.R. 37/98 – ANNUALITA’ 2009 –EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE DITTA MOSSA SEBASTIANA DI VILLAURBANA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE – LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 14/09/2011 |
226 |
Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” – Approvazione e liquidazione lavori afferenti al 3 SAL. CUP: D81809000260005
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 13/07/2011 |
227 |
COLLABORAZIONE CIVICA – INSERIMENTO DI N. 2 UTENTI -
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 20/09/2011 |
227 |
Rimborso spese viaggio per periodo dal 03.06.2011 al 29.06.2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 13/07/2011 |
228 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI - CIG X7700BAE26
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 23/09/2011 |
228 |
Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione ENEL via Vitt. Emanuele – Liquidazione fattura alla Ditta SO.L.E. S.pA. Gruppo ENEL S.p.A. prestazione periodo Agosto 2011. CIG Z6A01CA9F7
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 14/07/2011 |
229 |
MODIFICA BENEFICIARIO DI CONCESSIONE TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PERIDO 2010 – 2015 – DAL DEFUNTO ORRU’ DEODATO ALLA MOGLIE SIG.RA CASTANGIA ANNA MARIA..=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 23/09/2011 |
229 |
Acquisto dissuasore sonoro - Impegno di spesa dalla Ditta Nuova Prima srl di Marrubiu P. IVA n. 02405860921.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 18/07/2011 |
230 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A N. 1 CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 26/09/2011 |
230 |
Acquisto contrassegni per sosta invalidi – Liquidazione fattura ditta Maggioli spa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 18/07/2011 |
231 |
LL.RR. n. 27/83 E N. 6/92 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 2 BENEFICIARI PER IL II° TRIMESTRE 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 30/09/2011 |
231 |
Acquisto PPM – Procedure di Polizia Municipale –Impegno ditta Maggioli Spa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 18/07/2011 |
232 |
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CIVICA ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER IL PERIODO 16.07.11/16.09.11 A N° 1 NUCLEO FAMILIARE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 30/09/2011 |
232 |
Acquisto cartelli – Liquidazione Fattura della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a lott. Cualbu P. IVA n. 00130190952.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 18/07/2011 |
233 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 30/09/2011 |
233 |
Sostituzione pannelli con vetri antisfondamento pensilina Piazza Italia – Liquidazione fattura ditta Scalas giacomo e Pierpaolo di Villaurbana. CIG Z5D01CAE4E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 18/07/2011 |
234 |
L.R. 9/2004 – ART. 1 – LETT. F - APPROVAZIONE PROSPETTO “B” PREVISIONE DI SPESA PER L’ANNO 2011-.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 30/09/2011 |
234 |
Manutenzione strordinaria ascensore municipio – Impegno di spesa e liquidazione fattura.
CIG Z8201CAE79
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 18/07/2011 |
235 |
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI E GIOVANI ANNO 2011 – AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA’ COOPERATIVA SOCIAL SERVICE S.R.L. DI VILLAURBANA - CIG XE400BAE1D
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 30/09/2011 |
235 |
Manutenzione delle strade comunali esterne mediante l’eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili dalle pertinenze stradali banchine, cunette e scarpate sia in trincea che in rilevato per qualsiasi dimensione trasversali e comunque fino al confine delle proprietà private ed superficie pubbliche interne ed esterne abitato mediante l’eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili. Affidamento prestazione e impegno di spesa CIG 2598845ABA – CUP D86G11000160004.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 18/07/2011 |
236 |
FORNITURA INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO - CIG XFA00BAE29
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 30/09/2011 |
236 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 Impegno di spesa – Ditta Casula Valentino – Villaurbana CIG Z9D01CADE8.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 26/07/2011 |
237 |
FORNITURA VESTIARIO VIGILE URBANO - CIG X8200BAE2C-
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 30/09/2011 |
237 |
Impegno e liquidazione fattura per ricovero cane randagio presso clinica veterinaria “Merops” di Dott. Briguglio, Oristano.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 03/08/2011 |
238 |
ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 03/08/2011 |
239 |
ABBONAMENTRO TRIENNALE AL NEWSLETTER QUINDICINALE “TREDUEOTTO” DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 30/09/2011 |
239 |
Restituzione oneri L. 10/77 Ditta Atzeni Giovanni Angelo – Impegno di spesa e restituzione oneri.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 03/08/2011 |
240 |
FORNITURA CARTELLE “UN ALBERO PER OGNI NEONATO” - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA .=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|