| 15/09/2011 |
291 |
SERVIZIO SOCIO – EDUCATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2010 - GIUGNO 2011 .
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| 15/09/2011 |
290 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. 2011.-
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| 15/09/2011 |
288 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO – LUGLIO 2011.=
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| 15/09/2011 |
287 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE.
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| 15/09/2011 |
286 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA D’ INTERVENTO 2 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PERIODO 01/09/2011 – 15/09/2011 A N. 1 NUCLEO FAMILIARE.=
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| 15/09/2011 |
285 |
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CIVICA ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2^ MENSILITA’ A N. 2 UTENTI.
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| 15/09/2011 |
284 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PER LA 5^ MENSILITA’ A N. 13 NUCLEI FAMILIARI
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| 15/09/2011 |
283 |
GITA ANZIANI 2011 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPPATO S.N.C. DI ARBOREA.=
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| 15/09/2011 |
282 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO 2011.
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| 14/09/2011 |
226 |
Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” – Approvazione e liquidazione lavori afferenti al 3 SAL. CUP: D81809000260005
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| 14/09/2011 |
225 |
Acquisto cestini porta carta - Impegno di spesa dalla Ditta Scalas Giacomo e Pierpaolo snc di Villaurbana P. IVA n. 00555720952.
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| 13/09/2011 |
224 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. Interveti straordinari urgenti
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| 13/09/2011 |
223 |
Lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso a Scuola Media sita in via Mannu” CUP: D85F10000030006 – CIG 0776065D15. Liquidazione Onorari professionali ing. G. Cau
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| 13/09/2011 |
222 |
POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana- Variazione quadro economico.
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| 10/09/2011 |
281 |
AFFIDAMENTO ALL’E DEI COMUNI DEI FENICI DI ALCUNI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDOTECA, SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N° 108 DEL 31.03.11 .
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| 10/09/2011 |
280 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – LEGGE 431/98 – ANNO 2011
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| 07/09/2011 |
279 |
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI ADDETTI ALLA RILEVAZIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.
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Bando rilevatore per Censimento. |
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Domanda rilevatore per Censimento. |
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| 06/09/2011 |
221 |
Nolo a caldo escavatore – Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Cossu Virgilio.
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| 06/09/2011 |
220 |
Acquisto materiali edili – Impegno di spesa e Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana.
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| 05/09/2011 |
219 |
Liquidazione fatture TELECOM Italia per servizio in abbonamento funzionamento impianto di diffusione di bandi pubblici - Conto 5/2011
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| 05/09/2011 |
218 |
Manutenzione ordinaria ascensore Scuola Primaria di Villaurbana – Liquidazione canone manutenzione 1° Semestre 2011 ditta Pilloni Natale e Figli snc di Oristano.
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| 05/09/2011 |
217 |
Acquisto tubo in polietilene – Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana.
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| 05/09/2011 |
215 |
Controllo semestrale estintori, impianto antincendio e manichette Scuole Primaria e Secondaria - Liquidazione fattura.
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| 05/09/2011 |
214 |
Acquisto piantine da destinare alle aiuole comunali –Impegno e Liquidazione fattura ditta Il Fiore di Zucca Delfina Maria Cristina
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| 02/09/2011 |
278 |
LL.RR. n. 27/83 e n. 6/92 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 1 BENEFICIARIO PER IL 1° E 2° TRIMESTRE ’11
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| 02/09/2011 |
277 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ - LINEE D’ INTERVENTO 1,2 E 3 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 118/13.04.2011.=
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| 02/09/2011 |
213 |
Prestazione d’opera per la manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana mediante l’intervento su: motori, impianti elettrici, parti meccaniche, carrozzeria degli autoveicoli, motoveicoli e attrezzature varie – Liquidazione fattura Ditta Serra Franco.
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| 02/09/2011 |
212 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del
Comune – Anno 2011 liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino - Villaurbana.
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| 02/09/2011 |
211 |
Acquisto materiali edili – Liquidazione fattura Ditta Pisu Bruna di Villaurbana.
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| 02/09/2011 |
210 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici pubblici: impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Liquidazione fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana.
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| 02/09/2011 |
209 |
Slacciamento e Installazione pali illuminazione pubblica – Liquidazione fattura ditta Elettrocostruzioni di Solarussa.
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| 02/09/2011 |
208 |
Impegno di spesa per acquisto blocchetti preavviso di accertamento violazione al codice della strada – Ditta Maggioli SpA con sede a Santarcangelo di Romagna RN
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| 02/09/2011 |
207 |
Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” – Approvazione e liquidazione lavori afferenti al 2 SAL. CUP: D81809000260005
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| 30/08/2011 |
276 |
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE DELLO SPORT – ANNO 2010 ALLA A.S.D. AURORA VOLLEY DI VILLAURBANA .=
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| 30/08/2011 |
275 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE Mossa Eleonora.
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| 30/08/2011 |
274 |
LL.RR. n. 27/83 E N. 6/92 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO – LUGLIO 2011 A N. 10 BENEFICIARI E SALDO PROVVIDENZE ANNO 2010 A N. 3 BENEFICIARI.=
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| 30/08/2011 |
273 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO LUGLIO 2011.
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| 30/08/2011 |
272 |
LL.RR. n. 27/83 E N. 6/92 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE AI BENEFICIARI – I° e III° TRIMESTRE 2011.=
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| 30/08/2011 |
271 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO 2011.=
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| 30/08/2011 |
270 |
GESTIONE INDIRETTA PROGETTO PERSONALIZZATO “ RITORNARE A CASA “ – RIMBORSO COMPENSI E FATTURE PERIODO MAGGIO – LUGLIO 2011.=
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| 30/08/2011 |
269 |
APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO “ RITORNARE A CASA” - 1 ^ ANNUALITA’.
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| 30/08/2011 |
268 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO SOL. CO. DI NUORO PER GESTIONE FORMAZIONE GENERALE .
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| 30/08/2011 |
267 |
LIQUDAZIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI - CIG X7700BAE26
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| 30/08/2011 |
266 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI .=
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| 29/08/2011 |
265 |
FORNITURA INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG XFA00BAE29
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| 29/08/2011 |
264 |
ACQUISTO IN LEASING DI N. FOTOCOPIATORI – LIQUIDAZIONE 14^ RATA DEL CANONE.=
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| 29/08/2011 |
204 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DEL MUNICIPIO E DEL CENTRO SOCIO CULTURALE –LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2011.
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| 29/08/2011 |
203 |
Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione ENEL via Vitt. Emanuele – Liquidazione fattura alla Ditta SO.L.E. S.pA. Gruppo ENEL S.p.A. prestazione periodo Luglio 2011.
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Area Tecnica |
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| 28/08/2011 |
206 |
Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” – APPROVAZIONE Proroga e subappalto. CUP: D81809000260005
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Area Tecnica |
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| 28/08/2011 |
205 |
Acquisto disco per taglierina Bosch Impegno di spesa e Liquidazione fattura – Ditta Irmac di Paolo Lisci di Oristano.
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